日盛台駿2024年EPS為1.13元。(業者提供)
〔記者李靚慧/台北報導〕日盛台駿(6958)2024年合併營收116.8億元、年增10%,合併全年稅後淨利4.05億元、年減21%,EPS 1.13元。導致獲利衰退主因,在於中國景氣復甦未如預期,市場需求疲弱,企業投資放緩,第4季逾期率上升,2024全年合併逾期信用損失金額佔營收比重高達12%,以及中國退稅金額較2023年減少2.43億元等因素。
日盛台駿指出,2024年營收較2023年成長10%,業務成長動能主要來自台灣市場,新成立的泰國子公司以機器設備融資租賃業務為主,2024年整體業績達成率超過100%,且未發生逾期案件。母公司已於2025年1月增資以支應後續業務發展需要。
相較之下,中國市場的表現明顯拖累整體獲利表現。因中國市場第4季逾期率大幅上升,進行打銷案件,使得2024全年合併逾期信用損失金額佔營收比重上升為12%,較2023年的10%增加了2個百分點。
展望2025年,日盛台駿租賃指出,因央行維持緊縮貨幣政策,台灣市場將以企業金融及分期業務為核心成長動能;綠能業務方面,日盛台駿去年轉投資成立日盛全能源,主責發展綠能事業,投資、開發及收購、合作建置太陽能電廠,截至2024年底,已簽約投資太陽能發電設置容量達到55.39MW,年發電量約6800萬度,預計2025年設置容量可達100MW。
泰國子公司將專注於耕耘並擴大既有的利基市場,穩步提升泰國設備及商業用車業務規模。中國市場仍受需求疲軟及關稅問題影響,未來將持續加強風險管理並提高資產品質,採取審慎保守的策略來應對市場變化。