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本資料由  (上櫃公司) 4804 大略-KY 公司提供

主旨:公告本公司112年第4季經簽證會計師出具無保留意見加 繼續經營能力存在重大不確定性之查核報告
序號 1 發言日期 113/03/28 發言時間 15:48:04
發言人 莊子彬 發言人職稱 財務主管 發言人電話 +86-21-34312996
符合條款 第 30 款 事實發生日 113/03/28
說明
1.事實發生日:113/03/28
2.會計師查核意見全文:查核意見
大略國際控股有限公司及其子公司西元二○二三及二○二二年
十二月三十一日之合併資產負債表,暨西元二○二三及二○二
二年一月一日至十二月三十一日之合併綜合損益表、合併權益
變動表及合併現金流量表,以及合併財務報告附註(包括重大
會計政策彙總),業經本會計師查核竣事。
依本會計師之意見,上開合併財務報告在所有重大方面係依照
證券發行人財務報告編製準則暨經金融監督管理委員會認可並
發布生效之國際財務報導準則、國際會計準則、解釋及解釋公
告編製,足以允當表達大略國際控股有限公司及其子公司西元
二○二三及二○二二年十二月三十一日之合併財務狀況,暨西
元二○二三及二○二二年一月一日至十二月三十一日之合併財
務績效及合併現金流量。
查核意見之基礎
本會計師係依照會計師受託查核簽證財務報表規則及審計準則
執行查核工作。本會計師於該等準則下之責任將於會計師查核
合併財務報告之責任段進一步說明。本會計師所隸屬事務所受
獨立性規範之人員已依會計師職業道德規範,與大略國際控股
有限公司及其子公司保持超然獨立,並履行該規範之其他責任
。本會計師相信已取得足夠及適切之查核證據,以作為表示查
核意見之基礎。
繼續經營有關之重大不確定性
如合併財務報告附註一所述,大略國際控股有限公司及其子公
司截至西元二○二三年十二月三十一日之待彌補虧損為新台幣
331,696仟元,達實收資本額73%,且負債比率為77%,流動比率
為63%,流動負債超過流動資產達新台幣54,809仟元。大略國際
控股有限公司及其子公司已於附註一說明其欲採取之因應措施
,惟其繼續經營之能力存在重大不確定性,本會計師未因此修
正查核意見。
關鍵查核事項
關鍵查核事項係指依本會計師之專業判斷,對大略國際控股有
限公司及其子公司西元二○二三年度合併財務報告之查核最為
重要之事項。該等事項已於查核合併財務報告整體及形成查核
意見之過程中予以因應,本會計師並不對該等事項單獨表示意
見。茲對大略國際控股有限公司及其子公司西元二○二三年度
合併財務報告之關鍵查核事項敘明如下:
資產減損之評估
有關資產減損之會計政策請詳合併財務報告附註四(十一)非金
融資產減損;資產減損之會計估計及假設不確定性,請詳合併
財務報告附註五(二);資產減損之相關揭露,請詳合併財務報
告附註六(七)。
大略國際控股有限公司及其子公司西元二○二三年十二月三十
一日之不動產、廠房及設備及使用權資產佔資產總額70%,管
理階層應依國際會計準則公報第三十六號「資產減損」之規定
,於不動產、廠房及設備及使用權資產具有減損跡象時,評估
資產之可回收金額是否低於帳面價值。管理階層評估過程包含
辨認現金產生單位及其減損跡象、決定評價方式、設定重要假
設及計算可回收金額等,而現金產生單位之辨認、減損跡象之
評估與可回收金額涉及未來年度預算估列,皆須仰賴主觀判斷
,係屬具有高度估計不確定性之會計估計,故資產減損評估為
本會計師執行合併財務報告查核重要關注事項之一。
因應之查核程序:
本會計師對上述關鍵查核事項之主要查核程序:
‧評估管理階層辨認可能減損之現金產生單位及內外部減損跡
象。
‧取得管理階層自行評估之資產減損評估文件,評估管理階層
所使用之預測方法及其折現率之適切性。
‧分析現金流量實際數與預估數之差異,以及評估未來現金流
量所使用之關鍵假設。
收入認列
有關收入認列之會計政策請詳合併財務報告附註四(十二)
收入認列,收入之相關揭露,請詳合併財務報告附註六(十七)
收入。
大略國際控股有限公司及其子公司主要營業項目為飯店經營業
務、婚宴及婚慶策畫服務及會務服務,由於營業收入係合併財
務報告之重要項目之一,且為財務報表使用者所關切事項,因
此,收入認列為本會計師執行合併財務報告查核重要的評估事
項之一。
因應之查核程序:
本會計師對上述關鍵查核事項之主要查核程序包括:
‧瞭解及測試收入認列有關之內部流程及相關控制。
‧瞭解主要收入之形態及交易條件,以評估收入認列時點是否
適當。
‧選定財務報導日前後一段期間,核對收入交易記錄及各項憑
證,以評估相關交易是否認列於適當之期間。
管理階層與治理單位對合併財務報告之責任
管理階層之責任係依照證券發行人財務報告編製準則暨經金融
監督管理委員會認可並發布生效之國際財務報導準則、國際會
計準則、解釋及解釋公告編製允當表達之合併財務報告,且維
持與合併財務報告編製有關之必要內部控制,以確保合併財務
報告未存有導因於舞弊或錯誤之重大不實表達。
於編製合併財務報告時,管理階層之責任亦包括評估大略國際
控股有限公司及其子公司繼續經營之能力、相關事項之揭露,
以及繼續經營會計基礎之採用,除非管理階層意圖清算大略國
際控股集團或停止營業,或除清算或停業外別無實際可行之其
他方案。
大略國際控股有限公司及其子公司之治理單位(含審計委員會)
負有財務報導流程之責任。
會計師查核合併財務報告之責任
本會計師查核合併財務報告之目的,係對合併財務報告整體是
否存有導因於舞弊或錯誤之重大不實表達取得合理確信,並出
具查核報告。合理確信係高度確信,惟依照一般公認審計準則
執行之查核工作無法保證必能偵出合併財務報告存有之重大不
實表達。不實表達可能導因於舞弊或錯誤。如不實表達之個別
金額或彙總數可合理預期將影響合併財務報告使用者所作之經
濟決策,則被認為具有重大性。
本會計師依照審計準則查核時,運用專業判斷及專業懷疑。本
會計師亦執行下列工作:
1.辨認並評估合併財務報告導因於舞弊或錯誤之重大不實表達
風險;對所評估之風險設計及執行適當之因應對策;並取得足
夠及適切之查核證據以作為查核意見之基礎。因舞弊可能涉及
共謀、偽造、故意遺漏、不實聲明或踰越內部控制,故未偵出
導因於舞弊之重大不實表達之風險高於導因於錯誤者。
2.對與查核攸關之內部控制取得必要之瞭解,以設計當時情況
下適當之查核程序,惟其目的非對大略國際控股有限公司及其
子公司內部控制之有效性表示意見。
3.評估管理階層所採用會計政策之適當性,及其所作會計估計
與相關揭露之合理性。
4.依據所取得之查核證據,對管理階層採用繼續經營會計基礎
之適當性,以及使大略國際控股有限公司及其子公司繼續經營
之能力可能產生重大疑慮之事件或情況是否存在重大不確定性
,作出結論。本會計師若認為該等事件或情況存在重大不確定
性,則須於查核報告中提醒合併財務報告使用者注意合併財務
報告之相關揭露,或於該等揭露係屬不適當時修正查核意見。
本會計師之結論係以截至查核報告日所取得之查核證據為基礎
。惟未來事件或情況可能導致大略國際控股有限公司及其子公
司不再具有繼續經營之能力。
5.評估合併財務報告(包括相關附註)之整體表達、結構及內
容,以及合併財務報告是否允當表達相關交易及事件。
6.對於大略國際控股有限公司及其子公司內組成個體之財務資
訊取得足夠及適切之查核證據,以對合併財務報告@表示意見。
本會計師負責集團查核案件之指導、監督及執行,並負責形成
合併財務報告查核意見。
本會計師與治理單位溝通之事項,包括所規劃之查核範圍及時
間,以及重大查核發現(包括於查核過程中所辨認之內部控制
顯著缺失)。
本會計師亦向治理單位提供本會計師所隸屬事務所受獨立性規
範之人員已遵循會計師職業道德規範中有關獨立性之聲明,並
與治理單位溝通所有可能被認為會影響會計師獨立性之關係及
其他事項(包括相關防護措施)。
本會計師從與治理單位溝通之事項中,決定對大略國際控股有
限公司及其子公司西元二○二三年度合併財務報告查核之關鍵
查核事項。本會計師於查核報告中敘明該等事項,除非法令不
允許公開揭露特定事項,或在極罕見情況下,本會計師決定不
於查核報告中溝通特定事項,因可合理預期此溝通所產生之負
面影響大於所增進之公眾利益。
3.會計師事務所名稱:德昌聯合會計師事務所
4.簽證會計師姓名及核准簽證文號1:林兆民金管證審字第0980054543號
5.簽證會計師姓名及核准簽證文號2:史岱平金管證審字第1110360121號
6.會計師查核(核閱)報告日:113/03/15
7.因應措施:
(一)營運計畫:開發新展會平台合作開發新住房客源,並持
續推廣原有線上銷售業務提高住房率及平均房價。
(二)降低成本計畫:控制子公司成本費用,降低不必要支出
,合併採購降低成本,以增加未來現金流量。
(三)財務支援:以私募方式辦理籌資,充實營運資金及因應
公司長期營運發展所需。
本公司管理階層認為,透過上述規畫之執行將能有效降低
營運成本,改善經營績效及財務結構,並配合大股東之支
持,本公司應可因應未來營運之資金需求,故合併財務報
告仍按照繼續經營假設之基礎編製,並未因上述流動性風
險發生之可能性而有所調整。
8.其他應敘明事項:無。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後,由本系統對外公佈,資料如有虛偽不實,均由該公司負責。

本資料由  (上櫃公司) 8074 鉅橡 公司提供

主旨:更正本公司112年度個體財報部分資訊
序號 1 發言日期 113/03/28 發言時間 15:47:15
發言人 馮興運 發言人職稱 資深副總經理 發言人電話 06-7266339
符合條款 第 53 款 事實發生日 113/03/28
說明
1.事實發生日:113/03/28
2.公司名稱:鉅橡企業股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:更正本公司112年度個體財報資產負債表部分資訊
6.更正資訊項目/報表名稱:111年1月1日(調整後)其他權益與庫藏股票/個體資產負債表
7.更正前金額/內容/頁次:第7頁
111年1月1日(調整後)


金額




%
其他權益










(72,582)


(3)
庫藏股票










(28,489)


(1)
8.更正後金額/內容/頁次:第7頁
111年1月1日(調整後)
其他權益









(28,489)



(1)
庫藏股票









(72,582)



(3)
9.因應措施:更新後重新上傳至公開資訊觀測站
10.其他應敘明事項:無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後,由本系統對外公佈,資料如有虛偽不實,均由該公司負責。

本資料由  (上櫃公司) 6841 長佳智能 公司提供

主旨:本公司董事會決議召開113年股東常會事宜(新增議案)
序號 3 發言日期 113/03/28 發言時間 15:42:17
發言人 李友錚 發言人職稱 總經理兼總管理處長 發言人電話 04-2321-3838
符合條款 第 17 款 事實發生日 113/03/28
說明
1.董事會決議日期:113/03/05
2.股東會召開日期:113/05/23
3.股東會召開地點:長榮桂冠洒店B2F中港文心廳(台中市台灣大道2段666號)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會,


請擇一輸入):視訊輔助股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)112年度營業報告
(2)審計委員會審查112年度決算表冊報告
(3)健全營運計畫執行情形報告案
(4)本公司買回本公司股份執行情形報告案
6.召集事由二、承認事項:
(1)承認本公司112年度營業報告書及財務報表案
(2)承認本公司112年度虧損撥補案
7.召集事由三、討論事項:
(1)本公司資本公積配發現金股利案(新增)
8.召集事由四、選舉事項:
(1)全面改選本公司第四屆董事會
9.召集事由五、其他議案:
(1)解除本公司新任董事及其代表人競業禁止之限制案
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:113/03/25
12.停止過戶截止日期:113/05/23
13.其他應敘明事項:
(1)本次股東常會股東得以電子方式行使表決權,
行使期間為:自113年4月23日至113年5月20日止
(2)本次股東會受理股東提案期間訂於自113年3月15日至113年3月25日止。
受理提案處所:長佳智能股份有限公司財務部

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後,由本系統對外公佈,資料如有虛偽不實,均由該公司負責。

本資料由  (上櫃公司) 6404 通訊-KY 公司提供

主旨:公告本公司股利分派情形
序號 1 發言日期 113/03/28 發言時間 15:39:42
發言人 陳家淇 發言人職稱 財務長 發言人電話 02-77461389
符合條款 第 14 款 事實發生日 113/03/28
說明
1.
董事會擬議日期:113/03/28

2.
股利所屬年(季)度:112年
年度

3.
股利所屬期間:112/01/01

112/12/31

4.
股東配發內容:

 (1)盈餘分配之現金股利(元/股):0

 (2)法定盈餘公積發放之現金(元/股):0

 (3)資本公積發放之現金(元/股):0

 (4)股東配發之現金(股利)總金額(元):0

 (5)盈餘轉增資配股(元/股):0

 (6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股):0

 (7)資本公積轉增資配股(元/股):0

 (8)股東配股總股數(股):0

5.
其他應敘明事項:



6.
普通股每股面額欄位:新台幣10.0000元

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後,由本系統對外公佈,資料如有虛偽不實,均由該公司負責。

本資料由  (上市公司) 2885 元大金 公司提供

主旨:元大金控代子公司元大證券公告財務主管異動
序號 2 發言日期 113/03/28 發言時間 15:39:24
發言人 翁健 發言人職稱 總經理 發言人電話 02-27811999
符合條款 第 8 款 事實發生日 113/03/28
說明
1.人員變動別(請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、
行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、
內部稽核主管或訴訟及非訟代理人):財務主管
2.發生變動日期:113/03/28
3.舊任者姓名、級職及簡歷:
朱郁苓/元大證券協理
4.新任者姓名、級職及簡歷:
郭欣宜/
元大證券協理
元大金控協理
5.異動情形(請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新
任」或「解任」):職務調整
6.異動原因:職務調整
7.生效日期:113/04/01
8.其他應敘明事項:無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後,由本系統對外公佈,資料如有虛偽不實,均由該公司負責。

本資料由  (上櫃公司) 6841 長佳智能 公司提供

主旨:公告董事會決議股利分派
序號 2 發言日期 113/03/28 發言時間 15:38:58
發言人 李友錚 發言人職稱 總經理兼總管理處長 發言人電話 04-2321-3838
符合條款 第 14 款 事實發生日 113/03/28
說明
1.
董事會擬議日期:113/03/28

2.
股利所屬年(季)度:112年
年度

3.
股利所屬期間:112/01/01

112/12/31

4.
股東配發內容:

 (1)盈餘分配之現金股利(元/股):0

 (2)法定盈餘公積發放之現金(元/股):0

 (3)資本公積發放之現金(元/股):1.00000000

 (4)股東配發之現金(股利)總金額(元):97,159,500

 (5)盈餘轉增資配股(元/股):0

 (6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股):0

 (7)資本公積轉增資配股(元/股):0

 (8)股東配股總股數(股):0

5.
其他應敘明事項:



6.
普通股每股面額欄位:新台幣10.0000元

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後,由本系統對外公佈,資料如有虛偽不實,均由該公司負責。

本資料由  (上市公司) 3701 大眾控 公司提供

主旨:公告本公司持有被控股公司家數異動
序號 2 發言日期 113/03/28 發言時間 15:33:59
發言人 羅安棣 發言人職稱 副總經理 發言人電話 (02)87518751#7685
符合條款 第 41 款 事實發生日 113/03/28
說明
1.董事會或股東會決議通過(請輸入〝董事會〞或〝股東會〞):董事會
2.決議日期:113/03/28
3.本次決議增加被控股公司之原因、被控股公司之名稱、事業類別及持股比例:
原因:投資設立FICG
JAPAN
Inc.
名稱:FICG
JAPAN
Inc.
事業類別:日本業務推展
持股比例:100%
4.本次決議減少被控股公司之原因、被控股公司之名稱、事業類別及持股比例:不適用
5.截至本日止所持有之被控股公司家數:29
6.其他應敘明事項:無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後,由本系統對外公佈,資料如有虛偽不實,均由該公司負責。

本資料由  (上市公司) 3701 大眾控 公司提供

主旨:公告本公司董事會通過112年度合併財務報告
序號 1 發言日期 113/03/28 發言時間 15:33:25
發言人 羅安棣 發言人職稱 副總經理 發言人電話 (02)87518751#7685
符合條款 第 31 款 事實發生日 113/03/28
說明
1.提報董事會或經董事會決議日期:113/03/28
2.審計委員會通過日期:113/03/28
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):112/01/01~112/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):13,283,396
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損)
(仟元):2,055,520
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失)
(仟元):653,876
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損)
(仟元):780,869
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損)
(仟元):626,727
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損)
(仟元):332,140
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失)
(元):1.49
11.期末總資產(仟元):11,828,821
12.期末總負債(仟元):4,580,746
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):4,253,654
14.其他應敘明事項:與自結合併財務資訊無重大差異

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後,由本系統對外公佈,資料如有虛偽不實,均由該公司負責。

本資料由  (上櫃公司) 6841 長佳智能 公司提供

主旨:公告本公司董事會通過112年度合併財務報告
序號 1 發言日期 113/03/28 發言時間 15:29:08
發言人 李友錚 發言人職稱 總經理兼總管理處長 發言人電話 04-2321-3838
符合條款 第 31 款 事實發生日 113/03/28
說明
1.提報董事會或經董事會決議日期:113/03/28
2.審計委員會通過日期:113/03/28
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):112/01/01~112/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):93,982
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損)
(仟元):46,623
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失)
(仟元):(106,793)
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損)
(仟元):(45,138)
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損)
(仟元):(43,829)
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損)
(仟元):(42,040)
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失)
(元):(0.44)
11.期末總資產(仟元):2,086,463
12.期末總負債(仟元):88,036
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):1,993,917
14.其他應敘明事項:無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後,由本系統對外公佈,資料如有虛偽不實,均由該公司負責。

本資料由  (上市公司) 1713 國化 公司提供

主旨:公告本公司更換股務代理機構案經 集保公司准予備查。
序號 1 發言日期 113/03/28 發言時間 15:22:06
發言人 洪志成 發言人職稱 總經理 發言人電話 886-2-27811161
符合條款 第 51 款 事實發生日 113/03/28
說明
1.事實發生日:113/03/28
2.公司名稱:國泰化工廠股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
本公司股務作業原委由凱基證券股份有限公司股務代理部辦理,
自113年7月1日起,將改委由兆豐證券股份有限公司股務代理
本部辦理,業經臺灣集中保管結算所股份有限公司113年3月27日
保結稽字第1130006254號函覆准予備查。
6.因應措施:不適用
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司,本則重大訊息同時


符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
凡本公司股東自113年7月1日起洽辦股票過戶、領息或領股、變更地址、股票辦理掛失、
質權設定或撤銷、印鑑變更或掛失及其他有關股務作業事宜,敬請親臨或郵寄至兆豐證
券股份有限公司股務代理本部辦理。
營業地址及連絡電話詳列如后:
地址:台北市中正區忠孝東路二段95號1樓;連絡電話:(02)3393-0898

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後,由本系統對外公佈,資料如有虛偽不實,均由該公司負責。

本資料由  (上櫃公司) 4139 馬光-KY 公司提供

主旨:公告本公司113年02月份自結合併財務報告之 負債比率、流動比率及速動比率
序號 1 發言日期 113/03/28 發言時間 15:19:37
發言人 黃傳勝 發言人職稱 總經理 發言人電話 (07)555-0864
符合條款 第 53 款 事實發生日 113/03/28
說明
1.事實發生日:113/03/28
2.發生緣由:依櫃買中心證櫃監字第1120200683號函要求辦理公告
3.財務資訊年度月份:113/02
4.自結流動比率:64.69%
5.自結速動比率:47.10%
6.自結負債比率:71.12%
7.因應措施:每月底前公告本公司上月份自結合併財務報告之負債比率、
流動比率及速動比率。
8.其他應敘明事項:無。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後,由本系統對外公佈,資料如有虛偽不實,均由該公司負責。

本資料由  (上櫃公司) 3357 臺慶科 公司提供

主旨:更正112年度IFRSs iXBRL會計師查核報告類型
序號 1 發言日期 113/03/28 發言時間 15:18:20
發言人 曾志銘 發言人職稱 協理 發言人電話 (03)464-1148
符合條款 第 53 款 事實發生日 113/03/28
說明
1.事實發生日:113/03/28
2.公司名稱:西北臺慶科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:更正112年度iFRSs
iXBRL會計師查核報告類型
6.更正資訊項目/報表名稱:會計師查核報告類型
7.更正前金額/內容/頁次:IFRSs
iXBRL報告類型-無保留意見/結論
8.更正後金額/內容/頁次:IFRSs
iXBRL報告類型-無保留意見/結論(強調事項或其他事項)
9.因應措施:發布重大訊息並重新上傳公開資訊觀測站
10.其他應敘明事項:無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後,由本系統對外公佈,資料如有虛偽不實,均由該公司負責。

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